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  • Parameter (Auswirkungen Auftragsbearbeitung/RE1 - Renault/Module/F1 - Online-Hilfe/CDP/DE)

    2.1.5 PARAMETER PFLEGEN


    Mit diesem Programm können Sie verschiedene Parameter pflegen, die für
    die Rückvergütung von Renault-Garantien erforderlich sind:
    HINWEIS: Diese Parameter müssen bereits angelegt sein, wenn Sie
    erstmals die Datei 'Garantierückvergütung' übernehmen.



    Eingabe RE-Garantierückvergütung - VZGMW10


    Buchungsnachweis drucken 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Eingaben: LEER, 1
    LEER = Buchungsnachweis wird nicht gedruckt
    1 = Buchungsnachweis wird gedruckt
    Der Buchungsnachweis dient als Beleg für die Buchhaltung.


    Garantievergütungsliste drucken 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Eingaben: LEER, 1
    LEER = Garantievergütungsliste wird nicht gedruckt
    1 = Garantievergütungsliste wird gedruckt
    Mit der Garantievergütungsliste können die genehmigten bzw. abgelehnten
    Garantieanträge kontrolliert werden.


    zu buchende Marken 1 Stelle alphanumerisch
    In diesen Feldern können Sie die Marken angeben, für die Buchungen abgestellt
    werden sollen.


    Rückvergütung buchen 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Eingaben: LEER, 1, 2
    LEER = Es werden keine Buchungen abgestellt
    1 = Es werden Erlösbuchungen abgestellt
    2 = Es werden OP-Ausgleichsbuchungen abgestellt


    Belegnummer 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Eingaben: 0 - 999999
    Für das Abstellen der Buchungen in die Buchhaltung wird die jeweils
    nächste Belegnummer die hier eingetragen ist verwendet.


    Belegart 1 Stelle alphanumerisch
    Die Buchungen werden mit dieser Belegart in der Buchhaltung abgestellt.


    Verrechnungskonto Rückvergütung 8 Stelle alphanumerisch
    Hier ist ein gültiges Konto für die Garantierückvergütung einzutragen.


    Erlöskonto 8 Stellen numerisch
    Hier ist ein gültiges Konto für die Garantierückvergütung einzutragen.


    Bereichskontoart 1 Stelle alphanumerisch
    Hier ist eine gültige Bereichskontoart für die Garantierückvergütung
    einzutragen.


    Bereichskonto 10 Stellen alphanumerisch
    Hier ist ein gültiges Bereichskonto für die Garantierückvergütung
    einzutragen.


    Teildateiname DKS/HS-Fibu 10 Stellen alphanumerisch
    Hier ist ein gültiger Teildateiname einzutragen, in der die Buchungen
    abgestellt werden.


    Letzte Übernahme Rückvergütung
    Hier werden die Informationen der letzten Übernahme gespeichert.
    Datum 1: Rechnungsperiode der Datei (Feld in Kopfsatz)
    Datum 2: Datum des Rechnungslaufes (Feld in Kopfsatz)
    Datum 3: Datei in CDP übernommen (Systemdatum)


    Centausgleich buchen 1 Stellen alphanumerisch
    Zulässig Werte: Leer, 1
    Leer = keine automatische Ausbuchung der Centdifferenzen
    1 = automatische Ausbuchung der Centdifferenzen
    HINWEIS: Den Centausgleich können Sie nur angeben, wenn Sie die
    Rückvergütung mit OP-Ausgleichsbuchungen abstellen.


    Betragstoleranz 2 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
    Zulässig Werte: 0,01 bis 99,99
    HINWEIS: Der angegebene Betrag gilt pro Rechnung und ist gültig für
    Plus- und Minusbeträge.
    Beispiel: Angabe von 0,05 Cent
    Rückvergütung von Renault: 212,55
    Ausgleich der Faktura: 212,57
    Centausgleich: 0,02-
    oder
    Rückvergütung von Renault: 212,60
    Ausgleich der Faktura: 212,57
    Centausgleich: 0,03