FOURNISSEURS (CDP.CF) KVLIS1

7.55.3 FOURNISSEURS


Avec ce programme, vous pouvez fournir des données aux fournisseurs de votre entreprise.
entrez, modifiez, affichez et supprimez.
L’accès à ces données stockées a lieu alternativement sur le serveur
Numéro de fournisseur ou via un terme de recherche (matchcode).
Les données fournisseurs sont stockées dans des programmes de maintenance et d’impression dans
Commande partielle et commande requise.
Conditions requises: valeurs par défaut et codes de devise.


Sélection Numéro de fournisseur - VLIS110


Numéro de fournisseur 6 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 999 999
Le numéro de fournisseur identifie un fournisseur.
Si un fournisseur est déjà enregistré pour le numéro spécifié, alors
les données sont affichées et peuvent être modifiées.
Il existe deux options pour créer un nouveau fournisseur:
- Attribution automatique des numéros: lors de la saisie avec un numéro de fournisseur vide
le dernier numéro de fournisseur créé est déterminé et un nouveau
Définir avec le prochain numéro le plus élevé offert pour la saisie initiale
- Attribution manuelle des numéros: lors de la saisie d’un numéro de fournisseur auquel
S'il n'y a pas encore de données, un enregistrement vide pour le
Première inscription offerte.


Terme de recherche 20 chiffres alphanumériques
Si vous recherchez un fournisseur dont vous n'avez pas le numéro de fournisseur
Vous pouvez également rechercher le terme de recherche (nom) du fournisseur.
Recherche. Entrez les premières lettres du fournisseur
(Nom de famille ou nom de société) et appuyez sur F4.
S'il existe exactement un fournisseur pour le terme de recherche saisi, il en sera de même
dont les données sont affichées pour le changement.
N'y a-t-il aucun fournisseur ou fournisseurs avec exactement ce terme de recherche,
Cela vous donnera le format ULI1 (= aperçu du fournisseur) avec le
10 premiers fournisseurs affichés, leur terme de recherche par ordre alphabétique
ou - si cela n'est pas créé - commence après l'entrée.
Plus vous entrez de lettres, plus vite vous pourrez rechercher celui que vous recherchez
Trouvez des fournisseurs. Mais vous voulez tous les fournisseurs dans l'ordre alphabétique
Voir la commande, puis laissez le terme de recherche complètement vide et
appuyez sur F4.
REMARQUE: Si le terme de recherche contient des lettres qui ne sont pas
sont autorisés, ils seront automatiquement en lettres autorisées
convertis, par exemple "Ä" dans "A" ou "ß" dans "S". Voir aussi le
Description du champ 'Terme de recherche' au format VLIS111 (Maintenance Delivery).
rantendaten).
ATTENTION: Vous devez corriger l'orthographe du terme de recherche.
sinon vous risquez d'être alphabétiquement derrière le fournisseur demandé
alors ne le trouvez pas.


Maintenir les données du fournisseur - VLIS111


F9 -> Information du fournisseur de maintenance
F20-> Autres données (après la saisie des données fournisseurs I a lieu
une modification du format VLIS120 - Données du fournisseur II)
Nom 1 30 chiffres alphanumériques
Ici, le nom du fournisseur est entré. Ce champ n'est pas autorisé
reste vide.


Matchcode 20 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut si laissée en blanc: 'Nom 1' est en majuscule,
Les trémas sont convertis en lettres normales (Ü = U, ß = S
etc.)
Ce champ stocke le terme de recherche, qui plus tard
plus facile de trouver des fournisseurs. Si vous laissez le champ vide
laisser, alors vous selon la logique décrite ci-dessus de la
Nom 1 a proposé un terme de recherche.
Ce terme de recherche généré n’est pas toujours vraiment utile. en
Dans ce cas, le terme de recherche doit être écrasé par vous.


Nom 2 30 chiffres alphanumériques
Continuation du nom du fournisseur si le champ 'Nom 1' est insuffisant
devrait


Rue + n ° 30 chiffres alphanumériques
Rue et numéro de rue de l'adresse du fournisseur


Pays 3 chiffres alphanumériques
Code pays de l'adresse du fournisseur


Code postal 10 chiffres alphanumériques
Code postal de l'adresse du fournisseur
Le code postal est automatiquement défini avec une justification à gauche au début du champ.


Emplacement 25 chiffres alphanumériques
Lieu de l'adresse du fournisseur


Boîte aux lettres 10 chiffres alphanumériques
Numéro de boîte postale de l'adresse du fournisseur


Numéro de téléphone 20 chiffres alphanumériques
Numéro de téléphone du fournisseur


Numéro de fax 20 chiffres alphanumériques
Numéro de fax du fournisseur


Haut-parleur 30 caractères alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer le nom de votre superviseur chez le fournisseur.


Numéro de client 6 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999999
Dans ce champ, vous pouvez entrer un numéro de client de la base de clients.


Numéro de client chez le fournisseur 15 caractères alphanumériques
Dans ce champ, entrez votre numéro de client avec le fournisseur.
Ce numéro est imprimé sur les commandes et en partie pour
utilisé l'échange de données.


Identifiant de marque 2 fois 2 chiffres alphanumérique
Valeurs autorisées: 1, autres en fonction des modules de marque installés
1 = variante générale
Valeur suggérée: 1
Vous indiquez ici à quelle marque le fournisseur est attribué.
L'identifiant de marque contrôle le traitement spécifique à la marque,
comme passer des commandes dans un fichier d'interface dans le cadre
l'échange de données.


Codes spéciaux 1 - 3 3 fois 1 chiffre alphanumérique
Possibilité d'entrer n'importe quels codes dans les données du fournisseur.


Catégorie 4 chiffres alphanumériques
Toute information brève sur la classification du fournisseur


Code de commande 1 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour identifier les fournisseurs par rapport à la
Classer la proposition de commande.
Il existe actuellement deux catégories de
Différencier les fournisseurs, à savoir les «principaux fournisseurs» de la
votre propre proposition de commande doit être appelée et la «petite livraison»
pour laquelle une proposition collective peut être faite.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Proposition de commande".
len ».
VIDE = Le fournisseur est inclus dans la proposition collective. Mais ça peut aussi
créé une proposition de commande distincte pour ce fournisseur
être.
1 = Une proposition de commande séparée doit être appelée pour le fournisseur
être.


Code de commande 2 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur n'est actuellement pas évalué.


Date dernière commande 8 chiffres alphanumériques
Ici, la date de la dernière commande est enregistrée. La date sera
entré automatiquement lors de la création d'une commande.


Format de commande 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: VIDE, BM, CI, CY, FI, FO, HY, KI, KT, MI, PD, PE, PH, RP
R2, TB, TO, WA, VO, SZ, ND, GN, TD, MC
BM = BMW (module 232)
CI = Citroen Austria (module 34)
CY = Chrysler (module 186)
FI = Fiat (module 21)
FO = Ford (module 62)
HY = Hyundai (base)
KI = KIA Allemagne (module 187)
KT = KTM (module 146)
MI = Mitsubishi (module 26)
PD = Peugeot Allemagne (module 22)
PE = Peugeot Autriche (module 34)
PH = Parker Hannifin (module 188)
RP = pièces Renault (module 19)
R2 = type de commande Renault 2,3 (module 19)
TB = Renault Parts Exchange (Module 19)
TO = Toyota (module 56)
WA = Wabco (module 202)
VO = Volvo (module 273)
SZ = Suzuki (module 276)
ND = Nissan Allemagne (module 236)
NG = Nissan GASS (module 236)
TD = Toyota Allemagne (module 382)
MC = MACDA MACS (module 360)
MB = Mercedes (module 37)
MS = Mercedes SPM (module 313)
Ici, vous indiquez via quelle interface l'ordre est désactivé
devrait être. La condition préalable est l’installation du logiciel correspondant.
Module.


Changement de prix WE à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: VIDE
Ici, vous pouvez contrôler si les informations de prix de la commande
être pris en charge.
VIDE = les informations de prix disponibles seront acceptées selon la commande.
EXCEPTION: La livraison au cours de l'échange de données
réservé (élément de menu: accepter les livraisons), puis le
Prix repris du fichier d'accès à la livraison.
1 = seules les quantités sont réservées (également la moyenne
Le prix d'achat reste inchangé)
2 = actuellement vide
3 = identique à 1, mais avec le calcul des achats moyens
prix


Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur par défaut: Code de devise à partir des valeurs par défaut.
Ici, vous devez entrer le code de la devise dans laquelle le
Le fournisseur facture les pièces de rechange.
Le code de devise spécifié ici sera utilisé pour la maintenance des pièces de rechange
proposé par le fournisseur.


Remise sur les achats 1 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La valeur donnée ici sera lors de l’installation initiale des pièces de rechange, le
attribué à ce fournisseur.
Vous trouverez une description plus détaillée au chapitre "Pièces de rechange".


Remise sur les achats 2 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La valeur donnée ici sera lors de l’installation initiale des pièces de rechange, le
attribué à ce fournisseur.
Vous trouverez une description plus détaillée au chapitre "Pièces de rechange".


Remise sur les achats 3 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La valeur donnée ici sera lors de l’installation initiale des pièces de rechange, le
attribué à ce fournisseur.
Vous trouverez une description plus détaillée au chapitre "Pièces de rechange".


Code de réduction 3 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Code de réduction de la pièce de rechange parmi les valeurs par défaut.
Cette valeur est utilisée pour la maintenance des données de pièces de rechange dans le champ du code de réduction.
proposé.
La valeur indiquée ici n'est valable que pour l'installation initiale de pièces de rechange,
qui sont attribués à ce fournisseur.
Vous trouverez une description plus détaillée au chapitre "Pièces de rechange".


Indicateur de prix d'achat 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, I1, I2
Valeur par défaut: indicateur de prix d'achat à partir des valeurs standard
VIDE = Le prix n'est pas calculé, c'est-à-dire qu'il doit être saisi
ben.
I1 = prix d'achat 1 = prix affiché dans la devise du fournisseur
moins shopping discount-1.
Prix d'achat-2 = prix catalogue dans la devise du fournisseur
moins shopping discount-2.
Prix d'achat-3 = prix catalogue dans la devise du fournisseur
moins de réduction shopping-3.
Le taux de remise doit être saisi dans les données de base des pièces de rechange.
être.
Cet indicateur de prix ne concerne pas les prix nets
permis.
I2 = prix d'achat 1 = prix affiché dans la devise du fournisseur
moins 1 remise shopping, plus frais supplémentaires.
Prix d'achat-2 = prix catalogue dans la devise du fournisseur
moins shopping discount-2, plus des frais supplémentaires.
Prix d'achat-3 = prix catalogue dans la devise du fournisseur
moins de remise shopping -3, plus des frais supplémentaires.
Le taux de remise est la marque et le code de réduction du remplacement
cédé en partie et doit être répertorié sous «Autres remises et
être appliqué.
Cet indicateur de prix n'est pas valable pour les prix nets.
sig.


Indicateur de prix de vente 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: VIDE, 10, 14, 16, 24, 25
Valeur par défaut: indicateur de prix de vente à partir des valeurs standard
VIDE = Le prix n'est pas calculé, c'est-à-dire qu'il doit être saisi
ben.
10 = prix de vente = prix catalogue en devise standard.
14 = prix de vente = prix de liste en devise standard fois
facteur d'impact.
Il est affecté au balisage et au groupe de pièces.
facteur utilisé. Si cela n'est pas créé, le
la marque associée à la marque.
NOTE: Cette étiquette de prix est pour les prix nets
non autorisé.
16 = prix de vente = prix catalogue en monnaie standard plus
impact.
Ce supplément est calculé à partir du prix échelonné
facteurs. Celles-ci dépendent du montant du prix catalogue
et peut être défini par marque.
24 = prix de vente = prix d'achat - 1 fois le facteur d'impact.
Il est affecté au balisage et au groupe de pièces.
facteur utilisé. Si cela n'est pas créé, le
la marque associée à la marque.
NOTE: Cette étiquette de prix est pour les prix nets
non autorisé.
25 = prix de vente = prix d'achat-1 plus prix net
impact.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
REMARQUE: cet indicateur de prix est uniquement valable pour les prix nets.
autorisé.


Indicateur de prix prix interne
2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: EMPTY, 10, 20, 30, 40, 50, 12, 23, 43, 53
Valeur par défaut: indicateur "prix interne" à partir des valeurs par défaut
VIDE = Le prix n'est pas calculé, c'est-à-dire qu'il doit être saisi
ben.
10 = prix interne = prix catalogue en devise standard.
20 = prix interne = prix d'achat-1.
30 = prix interne = prix d'achat-2.
40 = prix interne = prix de revient
50 = Prix interne = Prix d'achat moyen.
12 = prix interne = prix de liste en devise standard moins
Remise.
Le taux de remise est la marque et le code de réduction du remplacement
cédé en partie et doit être répertorié sous «Autres remises et
être appliqué.
23 = prix interne = prix d'achat - 1 plus frais supplémentaires.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
43 = prix interne = prix de revient majoré de la surtaxe.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
53 = Prix interne = Prix d'achat moyen plus
Surtaxe.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.


Étiquette de prix de sous-revendeur 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: VIDE, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 12, 13, 23, 43, 53
Valeur par défaut: Indicateur de prix du sous-traitant à partir des valeurs standard
VIDE = Le prix n'est pas calculé, c'est-à-dire qu'il doit être saisi
ben.
10 = prix du sous-traitant = prix catalogue dans la devise standard.
16 = prix du sous-traitant = prix catalogue dans la devise standard, plus
impact.
Ce supplément est calculé à partir du prix échelonné
facteurs. Celles-ci dépendent du montant du prix catalogue
et peut être défini par marque.
20 = prix du sous-traitant = prix d'achat-1.
30 = prix du sous-traitant = prix d'achat-2.
40 = prix du sous-traitant = prix de revient.
50 = Prix du sous-traitant = Prix d'achat moyen.
12 = Prix du sous-traitant = prix catalogue dans la devise standard moins
Remise.
Le taux de remise est la marque et le code de réduction du remplacement
cédé en partie et doit être répertorié sous «Autres remises et
être appliqué.
13 = prix du sous-traitant = prix catalogue dans la devise standard, plus
Surtaxe.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
23 = prix du sous-traitant = prix d'achat-1 plus frais supplémentaires.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
43 = prix du sous-traitant = prix coûtant, supplément en sus.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.
53 = prix du sous-traitant = prix d'achat moyen plus
Surtaxe.
Le pourcentage de majoration est la marque et le code de réduction
affecté à la pièce de rechange et doit figurer sous 'Autres réductions
et sert '.


Gestion des données fournisseurs - VLIS120


Ce format est accessible à l’aide de la clé F20 du format VLIS111
(= Données du fournisseur de soins I).
F19-> Retour (Format VLIS111 - Gestion des données du fournisseur I)
F20-> Autres données (Format VLIS130 - Données du fournisseur III)
Imprimer Stock minimum / cible 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler si pendant le mois
conclusion pour les pièces de rechange avec le Dispof 1 (Aufstockung on
Stock nominal) un journal doit être imprimé. Dans ce cas, sera
le stock minimum et le stock cible en fonction de la période de stockage
moi 1 et 2 calculé et vérifié si les valeurs avec ceux de la pièce de rechange
diffèrent des valeurs stockées.
VIDE = ne pas imprimer le journal
1 = journal d'impression


Générer automatiquement les demandes d'achat
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler si les demandes d'achat
devrait être généré automatiquement. Ceci ne s'applique qu'aux personnes créées
Pièces de rechange pour ce fournisseur, où le dispocode n'est pas 'X'
doit.
Cela signifie en "approvisionnement":
- Dans la commande, une demande d'achat devient une correspondance
Si la pièce de rechange est appelée, la quantité de la demande d'achat
calculé automatiquement de la manière suivante:
- Quantité = stock cible - Quantité disponible - Délai de commande
si la valeur calculée est supérieure à la quantité de l'article dans la commande,
donc la quantité d'articles est suggérée
- La variante de commande est suggérée avec "2" si le
la quantité disponible est inférieure à la quantité de la commande
Si ce n’est pas le cas, la variante de commande '1'
proposé.
- un article de pièces de rechange correspondant sera
demande stockée et remplissez les conditions suivantes
- la quantité de stockage disponible est supérieure à la quantité de la commande
position
- Stock minimum supérieur à (la quantité disponible après Ab
réservation + délai de commande)
puis automatiquement une demande d'achat avec ce qui suit
Valeurs créées:
- Quantité = Stock cible - Quantité disponible - Délai de commande
si la valeur calculée est supérieure à la quantité de l'article dans la commande,
donc la quantité d'articles est suggérée
- La variante de commande est suggérée avec '1'
NOTES:
Si la quantité dans le poste de commande est modifiée, alors
la quantité de la demande d'achat a été modifiée.
Si le poste de commande est annulé, la commande d'achat
demande supprimée.
Si une commande est complètement annulée, toute la commande
les exigences de l'ordre sont supprimées.
Cela signifie dans le programme 'demandes d'achat en ordre'
conduire « :
- Création d’un autre poste de commande avec la variante de commande 1, si
Quantité = stock cible - quantité disponible - solde de la commande
supérieur à 0.
EMPTY = ne génère pas automatiquement les demandes d'achat
1 = générer automatiquement les demandes d'achat
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Toyota utilisés.


Générer les commandes séparément par matricule
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler si par numéro de personnel un
sa propre commande à partir des demandes d'achat doit être créée.
EMPTY = Créer des ordres indépendamment du matricule
1 = créer des commandes séparément par matricule


Générer des commandes séparément selon la variante de commande
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour contrôler si chaque variante de commande en a une.
sa propre commande à partir des demandes d'achat doit être créée.
EMPTY = créer des commandes indépendantes de la variante de commande
1 = créer des commandes séparément selon la variante de commande


Nombre maximum d'articles de commande
3 fois 6 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999 999
Dans ces 3 champs, vous pouvez spécifier combien pour chaque variante de commande
Les articles de commande peuvent être présents dans une commande. cette
Le numéro n'est utilisé que pour créer des commandes d'achat dans le programme 'commande
Conditions de transfert à l'ordre '.
REMARQUE: la valeur 0 signifie aucune restriction.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Toyota utilisés.


Mettre à jour la date d'accès dans le maître ET
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour contrôler si vous accédez ou non à des marchandises.
Les fournisseurs dans les parties concernées ont la 'date du dernier accès'
être mis à jour.
EMPTY = la dernière date d'accès est mise à jour
1 = la dernière date d'accès ne sera pas mise à jour; cela sert
Par exemple, les corrections d’article en stock,
etc. peuvent être réservés via l’entrée de marchandises et
par la date d'accès inchangée sans aucun inconvénient dans le
L'évaluation des stocks vient.


Arrêter les pièces en SRD à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler s'il s'agit de la pièce de rechange
Les fournisseurs de SRD doivent être désactivés.
VIDE = ne pas désactiver les pièces de rechange dans SRD
1 = désactiver les pièces de rechange dans SRD
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à BMW utilisés.


Préfixe pour les numéros de pièces de rechange 2 chiffres alphanumériques
Les pièces de rechange de ce fournisseur occuperont les deux premières places.
étendu ce préfixe pour l'interface à SRD. Ce préfixe
est utilisé uniquement avec SRD.
<b> REMARQUE: </ b> Voici les spécifications de BMW en ce qui concerne SRD (Supply &
Réapprovisionnement).
Certaines balises sont limitées à des valeurs spécifiques. Le sens
cette plaque d'immatriculation est donnée par BMW et n'est pas ici dans le
Détail décrit. Des informations complémentaires doivent être demandées à BMW.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à BMW utilisés.


Indicateur de vente 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez définir un indicateur de vente pour
Pièces de rechange de ce fournisseur utilisées pour l'interface avec SRD
est. Cette marque de distribution n’est prise que si elle est dans le
La pièce de rechange est vide.
<b> REMARQUE: </ b> Voici les spécifications de BMW en ce qui concerne SRD (Supply &
Réapprovisionnement).
Certaines balises sont limitées à des valeurs spécifiques. Le sens
cette plaque d'immatriculation est donnée par BMW et n'est pas ici dans le
Détail décrit. Des informations complémentaires doivent être demandées à BMW.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à BMW utilisés.


Calculer la date de retour 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler l'accès aux marchandises
la date de retour dans la pièce de rechange automatiquement
est à prévoir.
VIDE = La date de retour ne sera pas calculée
1 = la date de retour dans la pièce de rechange est calculée
REMARQUE: la date de retour s’applique uniquement à une entrée de marchandises avec
La quantité d'accès supérieure à 0 est calculée.


Nombre de jours pour la date de retour 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Si le commutateur 'calcule la date de retour' = '1', alors à
une entrée de marchandises, la date de retour dans la pièce de rechange est automatiquement
attend. Pour cela, la date de l’entrée de marchandises avec le nombre de jours pour
Date de retour ajoutée et entrée dans la date de retour.


Niveau de service convenu 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 100
Ce pourcentage est disponible auprès de votre importateur.


Proposer le fournisseur Deal Prix arrondi
Lors de l’achat de biens, le prix d’achat est arrondi conformément à la réglementation et stocké dans le
Prix d’action du fournisseur de champ entré.
Procédure d'arrondi 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: VIDE
Ici, vous pouvez spécifier quelle méthode doit être arrondie.
VIDE = pas rond - aucune valeur n'est suggérée
1 = arrondi commercial
2 = arrondi
3 = coupé
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.


Décimales pour arrondir 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: -1, 0, 1, 2, 5
Valeur par défaut: 0
Ici, vous pouvez spécifier à quel endroit doit être arrondi.
-1 = tour à la 10ème place
0 = arrondir à 1 place
1 = arrondir à une décimale
2 = arrondi à deux décimales
5 = arrondi à 5/10 chiffres
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.


Maintenir les données du fournisseur - VLIS130


F19-> Retour (Format VLIS120 - Gestion des données de fournisseur II)
F20-> Autres données (Format VLIS140 - Données du fournisseur IV)
Paramètres de déviation différents 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler si ce fournisseur est inclus ou non
de l'installation des pièces de rechange, dérogeant aux valeurs par défaut des paramètres dispo
être pris en charge.
Les champs suivants sont considérés comme des paramètres d'envoi:
- Périodes de stockage 1 et 2
- Dispocode
- Formule Dispo
- Pondération de la consommation
EMPTY = les valeurs des paramètres d'envoi sont extraites des données générales
proposé pour la commande
1 = les valeurs des paramètres MRP proviennent du fournisseur
proposé.
REMARQUE:


Durée de stockage 1 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La valeur sert de valeur par défaut pour le champ correspondant dans le champ
Pièces de rechange données de base. Voici une période de demande en mois,
dans le cas d'une disposition axée sur la consommation (formule 3) dans le cas d'un
Tomber en dessous d'une proposition de commande déclenche.
Voir la description du champ Dispo-formule dans le chapitre "Pièces de rechange".


Durée de stockage 2 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La valeur sert de valeur par défaut pour le champ correspondant dans le champ
Pièces de rechange données de base. En disposition orientée vers la consommation est le
Quantité de commande calculée de sorte que le besoin de la ici indiqué
Période (en mois).
Voir la description du champ Dispo-formule dans le chapitre "Pièces de rechange".


Dispocode 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: F, O, N, V, X
La valeur sert de valeur par défaut pour le champ correspondant dans le champ
Pièces de rechange données de base. Le code d’expédition détermine si une pièce de rechange dans
La proposition de commande est ajoutée et sert à classer les
Pièces de rechange en ce qui concerne la disposition. Parties de leurs identifiants de réservation
le signe EMPTY n'est cependant généralement pas inclus dans la commande
quelle que soit la valeur du code dispo.
Pour comprendre les codes d’envoi, quelques commentaires sur la commande
suggestion nécessaire. La proposition de commande contient une valeur calculée par le système
Quantité suggérée et quantité commandée pouvant être modifiée par l'utilisateur.
En fonction du code dispo, la quantité commandée est la quantité suggérée calculée
ou zéro suggéré. Lors du transfert de la proposition de commande vers un
Bien entendu, seules les positions prises en compte dans lesquelles
la quantité commandée est supérieure à zéro.
Dans les cas où il est suggéré que la quantité d'ordre soit zéro,
l'utilisateur doit saisir manuellement une valeur pour la quantité commandée,
s'il veut déclencher un ordre.
Signification des Dispocodes:
N = partie normalement disponible
Quantité commandée = quantité suggérée
F = partie de sortie
Quantité commandée = 0
O = partie d'observation
Quantité commandée = 0
Les pièces de rechange peuvent être marquées avec ce code d'expédition.
qui ont été ajoutés récemment à la gamme,
et donc toujours nécessaire pour les données de consommation d'élimination
ne sont pas disponibles.
V = partie reconnaissable
Quantité commandée = 0
Les pièces de rechange peuvent être marquées avec ce code d'expédition.
qui ne sont ni des pièces de fuite ni d'observation, leur ordre
toujours être déclenché par le répartiteur, cependant,
Par exemple, des pièces de rechange très coûteuses.
X = Ces pièces ne sont pas incluses dans la proposition de commande.
accepté.


Dispoformel 1 chiffre
Valeurs permises: 1, 2 et 3
La valeur sert de valeur par défaut pour le champ correspondant dans le champ
Pièces de rechange données de base. Ici, vous définissez la procédure selon laquelle le
La quantité de proposition d'ordre est déterminée.
1 = augmenter jusqu'au point de consigne spécifié.
Si la somme de la quantité en stock et de la quantité commandée est inférieure
en tant que stock minimum, la quantité de différence devient le stock cible
réorganisés.
REMARQUE: si l'accessoire BMW-SRD spécifique à la marque est actif,
par exemple, les pièces de rechange signalées à SRD déjà
puis réorganisez la quantité de différence sur le stock cible, si le
Somme de la quantité en stock et de la quantité commandée égale au minimum
existé.
BV = S - L - O
BV = quantité de proposition de commande
S = stock cible
L = niveau de stock ou quantité disponible (voir aussi le
commutateur parlant dans le chapitre 'Données générales pour la commande
sen)
O = ordres ouverts
2 = comme 1
En outre, le stock minimum et le stock cible dans le rapport mensuel
Achèvement automatiquement calculé et entré dans la pièce de rechange.
Le calcul des stocks minimum et cible est effectué de la même manière
avec la formule dispof 3.
3 = ordre axé sur la consommation.
La quantité de la proposition de commande est calculée de sorte que la demande de
couvert par une période prédéfinissable (= période de stockage 2)
est. La demande est calculée sur la base d'une moyenne pondérée
en fonction du système de contrôle général
période de consommation, à partir de la consommation des 12 dernières années,
On calcule 24 ou 36 mois.
La proposition de commande est déclenchée lorsqu'elle est en stock
quantité et la quantité commandée la nécessité d'un
également période prédéterminable (= période de stockage 1) non
plus peut être couvert.
BV = BD - L - O
BD = D * BV2
BV = quantité de proposition de commande
REMARQUE: Cette quantité de proposition d’ordre est un entier (sans
Décimal). Si le calcul est inférieur à
1.0, la quantité de la proposition de commande est définie sur 0.
BD = exigence
L = niveau de stock ou quantité disponible (voir aussi le
commutateur parlant dans le chapitre 'Données générales pour la commande
sen)
O = ordres ouverts
D = consommation moyenne pondérée
BV2 = période de stockage 2 pour une augmentation de stockage.


Pondération de consommation 1 digit
Valeurs permises: 0 à 3
La valeur sert de valeur par défaut pour le champ correspondant dans le champ
Pièces de rechange données de base. Pour calculer la consommation moyenne, le
nécessaire pour l'ordre de consommation selon la formule 3,
différents ensembles de facteurs de pondération peuvent être utilisés
qui sont créés dans l’entrepôt de données de la société.
REMARQUE: vous avez la possibilité de stocker dans les contrôleurs
Période de consommation (1-3 ans). En fonction de cette information
La détermination de la demande est effectuée à 12, 24 ou 36 mois. en
Les exemples donnés ici sont une période de consommation d’un mois.
Année (12 mois).
ATTENTION: Si vous avez le poids à la consommation '0' dans les pièces de rechange
et ont défini la période de consommation de 3 ans dans les contrôles,
Pour le calcul de la consommation mensuelle moyenne, une période de trois ans
calculé en moyenne. Cela peut conduire à des résultats indésirables.
En utilisant les facteurs des poids de consommation, vous pouvez
Par exemple, le calcul de la consommation mensuelle moyenne
restreindre les 6 derniers mois.
La consommation moyenne est calculée selon la formule suivante:
V (-36) * F (1) + V (-35) * F (2) + ..... + V (-1) * F (36)
D = ---------------------------------------------------- -------
F (1) + F (2) + ...... + F (36)
V (-36) = consommation au 36ème mois dernier
V (-35) = consommation au 35ème mois dernier
...........
V (-1) = consommation le mois dernier
F (1) = facteur de pondération 1 (pour le 36ème mois dernier)
F (2) = facteur de pondération 2 (pour le 35ème mois dernier)
...........
F (36) = facteur de pondération 36 (pour le dernier mois)
0 = moyenne arithmétique, c'est-à-dire que tous les facteurs de pondération sont égaux à 1.
1 à 3 = facteurs de pondération de la consommation pondérés 1, 2 ou 3
Informations générales de commande.
NOTE: Seuls les mois pour la pondération de la consommation sont
en prenant en compte la date 'Actif depuis'.


Numéro d'article Type de commande 1 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ces champs, vous pouvez saisir une plage de numéros de poste pour les commandes d'achat.
définir le type de commande 1. Si vous ne spécifiez pas, sera comme avant
affecté les numéros de poste 1 à 999999.
Lorsque la génération de commandes à partir de propositions de commande est atteinte
le numéro d'article jusqu'à la création d'une autre commande.
Remarque: cette plage de numéros est également utilisée lors de la génération
Les commandes des demandes d’achat sont utilisées et remplacent les
nombre maximum de positions si celui-ci est supérieur à celui spécifié
Plage de valeurs.


Numéro d'article Type de commande 2 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ces champs, vous pouvez saisir une plage de numéros de poste pour les commandes d'achat.
définir le type de commande 2. Si vous ne spécifiez pas, sera comme avant
affecté les numéros de poste 1 à 999999.
Lorsque la génération de commandes à partir de propositions de commande est atteinte
le numéro d'article jusqu'à la création d'une autre commande.
Remarque: cette plage de numéros est également utilisée lors de la génération
Les commandes des demandes d’achat sont utilisées et remplacent les
nombre maximum de positions si celui-ci est supérieur à celui spécifié
Plage de valeurs.


Numéro d'article Type de commande 3 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ces champs, vous pouvez saisir une plage de numéros de poste pour les commandes d'achat.
définir le type de commande 3. Si vous ne spécifiez pas, sera comme avant
affecté les numéros de poste 1 à 999999.
Lorsque la génération de commandes à partir de propositions de commande est atteinte
le numéro d'article jusqu'à la création d'une autre commande.
Remarque: cette plage de numéros est également utilisée lors de la génération
Les commandes des demandes d’achat sont utilisées et remplacent les
nombre maximum de positions si celui-ci est supérieur à celui spécifié
Plage de valeurs.


Désactiver le terme de recherche client 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
1 = Pour les commandes générées par des arriérés, a lieu
parqué le terme de recherche de client.
Remarque: cette fonctionnalité est uniquement disponible pour l'étiquette de marque «M».


Nombre de commandes 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 260
Cette valeur est utilisée pour calculer le niveau de service dans les ratios de magasin.
utilisé. Si aucune information n'est donnée, ce sera dans les pays
L'Autriche, l'Allemagne et la Pologne ont accepté 260 commandes, toutes autres
Pays 52.


Délai de livraison 2 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 99
Le délai de livraison est utilisé pour calculer le niveau de service dans les ratios de magasin.
utilisé. Si aucune information n'est donnée, alors 2 jours seront acceptés.


Traitement des marchandises, accès 1 chiffre
Valeurs permises: 0 à 9
Le temps de traitement de l'entrée de marchandises est utilisé pour le calcul de la
Niveaux de service utilisés dans les ratios de l'entrepôt. Si non spécifié ici
une valeur de 1 est supposée.


Mouvement de transfert en tant que consommation 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez spécifier qu'une entrée de marchandises est disponible sans commande.
ce fournisseur dans les données de consommation en tant que retrait (avec
Signe).
VIDE = réservation normale comme reçu
1 = l'entrée de marchandises est considérée comme un départ (avec le signe opposé) dans le
Consommations prises en charge
2 = identique à 1, en plus la date de départ est modifiée dans la pièce de rechange
REMARQUE: ces champs ne sont actuellement associés qu’à un
module spécial utilisé.


Générer le numéro de document 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier que lors de la création d'une nouvelle entrée de marchandises
sans ordre, le numéro de référence du champ doit être automatiquement proposé.
VIDE = pas de suggestion
1 = le numéro de référence est suggéré avec la valeur suivante
JKBBMMTT
Y = année
K = indicateur de fonctionnement (voir le champ suivant)
BB = numéro d'entreprise CDP
MM = mois en cours
TT = jour actuel
Remarque: si le module complémentaire Facture des pièces de rechange intégrée à IEP
Le contrôle est actif lorsque vous créez une nouvelle facture entrante
le numéro de la facture entrante sera automatiquement proposé.
REMARQUE: ces champs ne sont actuellement associés qu’à un
module spécial utilisé.


Indicateur d'activité 1 chiffre alphanumérique
Dans ce champ, vous devez spécifier le code de fonctionnement si le commutateur
Générer le numéro de document est défini.
REMARQUE: ces champs ne sont actuellement associés qu’à un
module spécial utilisé.


Variante de commande 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ, vous pouvez spécifier une valeur par défaut lors de la création d'un nouveau système.
d'une entrée de marchandises sans commande.
REMARQUE: ces champs ne sont actuellement associés qu’à un
module spécial utilisé.


Scanner activé à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier une valeur par défaut lors de la création d'un nouveau système.
une commande doit être transférée au champ Approbation du scanner.


Maintenir les données du fournisseur - VLIS140


F19-> Retour (Format VLIS130 - Gestion des données du fournisseur III)
F20-> Autres données (Format VLIS1A0 - Données du fournisseur V)
Dans ce format, vous pouvez spécifier des paramètres dépendant du fournisseur pour le calcul.
spécifier les périodes de stockage.
La base de calcul pour la période de stockage 1 s'applique
la somme des départs des 6 derniers mois.
La base de calcul pour la période de stockage 2 s'applique
la valeur des sorties des 6 derniers mois des achats en cours
taux -1.
Quantité plus grande 7 fois 7 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 9 999 999
Dans ces 7 champs peut être la somme des départs des 6 derniers mois
être enregistré. Lorsque ce montant est supérieur à
Pièce de rechange de la période de stockage 1 dans cette rangée.
transporter. Les quantités doivent être entrées dans l'ordre décroissant.
REMARQUE: si une quantité est spécifiée, mais pas de temps de stockage
chambre, la durée de stockage dans la pièce de rechange reste inchangée.
La durée de stockage reste inchangée même pour ces pièces de rechange.
changements où la somme des cessions est inférieure à la valeur la plus basse
est.


Période de stockage 1 7 fois 2 préfixes, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
La période de stockage 1 saisie ici devient une pièce de rechange
prise en charge, si la somme des départs des 6 derniers mois sur cette période
Valeur entrée dans la ligne respective du champ 'Quantité plus grande'
est.


Valeur supérieure à 7 fois 7 en avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 9 999 999,99
Dans ces 7 domaines, le chiffre d’affaires des cessions peut être comparé à la
prix d'achat-1 des 6 derniers mois à enregistrer. En cas de
la valeur de cette valeur est affichée pour une pièce de rechange du
de la période de stockage 2 à la valeur de la période de stockage 1 de
Pièce de rechange ajoutée ou soustraite et pendant la période de stockage 2
entrée. Les valeurs doivent être entrées dans l'ordre décroissant.
REMARQUE: si une valeur est spécifiée, mais pendant la période de stockage
room = 0, la durée de stockage dans la pièce de rechange reste inchangée.
La durée de stockage reste inchangée même pour ces pièces de rechange.
changements où la somme des cessions est inférieure à la valeur la plus basse
est.


Durée de stockage 2 supplément / réduction
7 fois 2 préfixes, 1 décimale numérique
Valeurs permises: -99.9 à 99.9
La période de stockage 2 entrée ici est ajoutée à la valeur du
la période 1 de la pièce de rechange est ajoutée ou soustraite et
Période de stockage 2 prise en charge dans une pièce de rechange lors de la vente
au prix d'achat actuel-1 des cessions des 6 derniers mois
la valeur entrée dans la ligne respective dans le champ 'valeur plus grande'
est.
NOTE: est calculé pour la période de stockage 2 une valeur
moins de 0, 0 est entré dans la période de stockage 2 dans le remplacement
Partie entrée.


Gestion des données de fournisseur IV - VLIS1A0


F19-> pour le format VLIS140 - Gestion des données fournisseur IV
Nom abrégé de la banque: 30 caractères alphanumériques
Banque du fournisseur


Code bancaire à 9 chiffres
Valeurs permises: 0 à 999999999
Code bancaire de la banque du fournisseur


Numéro de compte 26 chiffres alphanumériques
Numéro de compte bancaire du fournisseur


Code SWIFT 11 chiffres alphanumériques
Code SWIFT ou BIC de la banque du fournisseur.


IBAN 35 chiffres alphanumériques
IBAN du fournisseur


Numéro BTX 20 chiffres alphanumériques
Numéro BTX du fournisseur


Numéro UID 17 chiffres alphanumériques
Numéro UID du fournisseur


Type de compte FIBU 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 2, 3
Valeur par défaut: VIDE
Ce champ spécifie si ce fournisseur a un fournisseur
réservation ou une transaction physique doit être faite.
VIDE, 2 = Comptes payables
3 = transaction non monétaire
REMARQUE: Une transaction physique n’est actuellement utilisée que pour d’autres dépenses /
Revenus des véhicules utilitaires et des réservations liées à la
Module supplémentaire créé, vérification de la facture de pièces de rechange intégrée à IEP.


Numéro de compte FIBU 8 chiffres en chiffres
Valeurs permises: VIDE, 0 à 99 999 999
Numéro de compte du fournisseur ou du compte général dans votre comptabilité financière


Adresse e-mail 64 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer l'adresse email du fournisseur pour information.