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  • Benutzer und Benutzergruppen (Beschreibung der einzelnen Programme/F1 - Online-Hilfe/CDP/DE)

    Auswahl Benutzergruppe und Format - VUGU010


    F23 - Alle Benutzergruppenfunktionen löschen
    Es muss die Benutzergruppe angegeben werden, deren Berechtigungen gelöscht werden sollen.

    Benutzergruppen-Id 10 Stellen alphanumerisch
    Die Benutzergruppen-Identifikation darf nicht leer sein.


    Format 7 Stellen alphanumerisch
    Hier geben Sie den Namen des Formates an, für welches die Berechtigung gelten soll.

    Ersatzteile
    AETS110 ... Ersatzteile Ansicht
    VEBKWM0 ... Warenzugang zu Bestellung
    VETS110 ... Ersatzteile
    VETS111 ... Ersatzteile pflegen
    VETS120 ... Ersatzteile pflegen
    VETS140 ... Ersatzteile pflegen
    VEEK110 ... Rechnungspositionen über Bestellnummer (Modul IEP)
    VEEL110 ... Rechnungspositionen über Lieferscheinnummer (Modul IEP)
    VEE2110 ... Bestellpositionen (Modul IEP)
    VEE3110 ... Bestellpositionen (Modul IEP)
    VET0011 ... Ersatzteile Schnellwartung (Modul IES)

    Kunden und Kundenfahrzeuge
    VADS110 ... Kunden
    VADS111 ... Kunden pflegen
    VADS130 ... Kunden pflegen
    VADS1A0 ... Kunden pflegen
    VADS1BU ... Kunden pflegen
    VFZS150 ... Kundenfahrzeuge
    VFZS151 ... Kundenfahrzeuge pflegen
    VFZS160 ... Kundenfahrzeuge pflegen
    VFHI0H0 ... Fahrzeughistory pflegen
    VADV110 ... Markenverkäufer pflegen (Modul IVS)
    VADV111 ... Markenverkäufer pflegen (Modul IVS)
    VVLK020 ... Verkaufsaktivitäten erfassen (Modul IVS)

    Auftragserfassung
    UFAI ... Auftrag - Ãœbersicht Eingriffe
    UFAO0 ... Auftrag - Positionsübersicht
    VFAK150 ... Auftrag - Kopfdaten 1
    VFAK1W0 ... Auftrag - Auswahlmenü
    VFAK1W1 ... Auftrag - Auswahlmenü
    VFAO1A0 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1A1 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1A3 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1A4 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1E0 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1E1 ... Auftrag - E-Position
    VFAO1E3 ... Auftrag - E-Position
    VFAO1E4 ... Auftrag - A-Position
    VFAO1P0 ... Auftrag - P-Position
    VFAO1P3 ... Auftrag - P-Position
    VFAO1P4 ... Auftrag - P-Position
    VFAO1T0 ... Auftrag - T-Position
    VFAV090 ... Auftragsabschluss

    FAKFA     ... Auftragsabschluss - Auftragfakturieren

    VFAV191 ... Auftragsabschluss bei fakturierten Aufträgen
    VFAV192 ... Auftragsabschluss bei übergeleiteten Aufträgen
    VFAVW12 ... Rechnungsempfänger im Auftrag
    WFAKO10 ... Korrekturauftrag erstellen(nur bei Rechnungslegung Polen
    WFBKA10 ... Verbuchte Aufträge kopieren
    WFSKP20 ... Preisauskunft Pakete

    Handelsfahrzeuge
    VHFA011 ... Mehrere Anzahlungen
    VHFA012 ... Mehrere Anzahlungen
    VHFA120 ... Sonstige Aufwände/Erträge
    VHFA121 ... Sonstige Aufwände/Erträge
    VHFA130 ... Sonstiger Aufwand Eingangsrechnung
    VHFA131 ... Sonstiger Aufwand Eingangsrechnung
    VHFA140 ... Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift
    VHFA141 ... Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift
    VHFA150 ... Sonstiger Ertrag Ausgangsrechnung
    VHFA151 ... Sonstiger Ertrag Ausgangsrechnung
    VHFA160 ... Sonstiger Aufwand Ausgangsgutschrift
    VHFA161 ... Sonstiger Aufwand Ausgangsgutschrift
    VHFA170 ... Sonstiger Ertrag Interne Rechnung
    VHFA171 ... Sonstiger Ertrag Interne Rechnung
    VHFA180 ... Sonstiger Aufwand Interne Gutschrift
    VHFA181 ... Sonstiger Aufwand Interne Gutschrift
    VHFC111 ... Mehrere Korrekturrechnungen (nur bei Rechnungslegung Polen
    VHFC112 ... Mehrere Korrekturrechnungen (nur bei Rechnungslegung Polen
    VHFS110 ... Lagerstatus
    VHFS1O0 ... Optionen: Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS1X0 ... Fahrzeugpreise Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS15N ... Datum und Belegangaben (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS170 ... Verarbeitungen nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge und Löschen eines Fahrzeugs
    VHFS1A0 ... Verarbeitung R2 nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
    VHFS1B0 ... Verarbeitung R3 nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
    VHFS1W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS210 ... Lagerstatus
    VHFS2XG ... Fahrzeugpreise Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge)
    VHFS25G ... Datum und Belegangaben (nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
    VHFS270 ... Verarbeitungen nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge und Löschen eines Fahrzeugs
    VHFS2A0 ... Verarbeitung R2 nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
    VHFS2B0 ... Verarbeitung R3 nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
    VHFS2W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
    VHFS35N ... Datum und Belegangaben (fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS370 ... Verarbeitungen fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
    VHFS3A0 ... Verarbeitung R2 fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
    VHFS3B0 ... Verarbeitung R3 fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
    VHFS3W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
    VHFS45G ... Datum und Belegangaben (fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
    VHFS470 ... Verarbeitungen fakturierte Gebraucht- u. Agenturfahrz.
    VHFS4A0 ... Verarbeitung R2 fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
    VHFS4B0 ... Verarbeitung R3 fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
    VHFS4W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
    VFHF111 ... Eingangsrechnungen für Fahrzeuge (Modul IFB)
    VFHF112 ... Eingangsrechnungen für Fahrzeuge (Modul IFB)
    IVM01 ... Verleihverträge (Modul IVM)
    VHPNV11 ... Provision und Provisionsaufteilung (Modul 001)

    Informationen
    INFOADS ... Info zum Kunden
    INFOFZS ... Info zum Kundenfahrzeug
    INFOHFS ... Info zum Handelsfahrzeug
    INFOETS ... Info zum Ersatzteil
    INFOLIS ... Info zum Lieferanten

    Lagerkennzahlen
    ASFS0 ... nur eigenen Betrieb anzeigen - gilt für alle Ansichten

    Modul CDW
    EXP01 ... Exportfunktionen
    IDL01 ... Dokumentenlink

    Modul IBA Integriertes Belegarchiv
    IBABEL ... IBA Belegarten

    Modul IGA Integrierte Großhandelsabwicklung
    VEGB190 ... Bestellabschluss IGA

    Modul IKS Integriertes Kassensystem
    VKTK110 ... Kassieren

    Modul IRV Rückstandsverwaltung
    VFAO1R0 ... Auftrag - Rückstands-Position
    VRAEA10 ... Rückstände auflösen
    VRAE110 ... Reservierungen pflegen

    Modul SAP Kundenstamm
    VADSSAP ... Kundenpflege

    Pflege Berechtigung - VUGU011


    Zulässige Aktionen bis 40 mal 1 Stelle alphanumerisch
    Zulässige Werte: LEER, 1
    In diesen Feldern können Sie für die angezeigten Aktionen Berechtigungen vergeben.
    LEER = Die Benutzergruppe ist berechtigt, diese Aktion aufzurufen
    1       = Die Benutzergruppe ist nicht berechtigt, diese Aktion aufzurufen
    2       = Es wird das Kennwort des Benutzers abgefragt

    Die Aktionscodes im Format AETS110 bedeuten folgendes:

    * = Informationen auf Folgeformaten können angezeigt werden

    Die Aktionscodes im Format VEBKWM0 bedeuten folgendes:

    1 = Wareneingang automatisch erfassen

    Die Aktionscodes im Format VETS110 bedeuten folgendes:

    AE = Ersatzteile ändern
    NE = Ersatzteile neu anlegen
    23 = Ersatzteile löschen (gilt für Vorgängernummern)

    Die Aktionscodes im Format VETS111 bedeuten folgendes:

    23 = Ersatzteile löschen
    WK = Ersatzteile Wertloskennzeichen ändern
    TX = Ersatzteile Bezeichnung ändern

    Die Aktionscodes im Format VETS120 bedeuten folgendes:

    BU = Ersatzteile Buchungskennzeichen ändern
    13 = Sublager
    18 = Umlagerung

    Die Aktionscodes im Format VETS140 bedeuten folgendes:

    PR = Ersatzteile Preisupdate Kennzeichen ändern
    AE = Ersatzteildaten in diesem Format ändern

    Die Aktionscodes im Format VADS110 bedeuten folgendes:

    AE = Kunden ändern (gilt auch für das Kennzeichen 'Kunde ändern' aus dem Programm Auftragsbearbeitung)
    NE = Kunden neu anlegen

    Die Aktionscodes im Format VADS111 bedeuten folgendes:

    23 = Kunden löschen

    Die Aktionscodes im Format VADS130 bedeuten folgendes:

    AE = Kundendaten in diesem Format ändern
    RE = Rechnung per Email sperren
    ER = Elektronische Rechnung sperren
    RA = Rechnungsadressen sperren

    Die Aktionscodes im Format VADS1a0 bedeuten folgendes:

    AE = Kundendaten in diesem Format ändern

    Die Aktionscodes im Format VADS1BU bedeuten folgendes:

    AE = Kundendaten in diesem Format ändern (ausgenommen A1-A4)
    ZZ = Zulässige Zahlungscodes sperren
    ZC = Zahlungscode sperren
    MK = Mahnkennzeichen sperren
    KS = Kundenstatus sperren
    A1 = Werkstattbereich A sperren
    A2 = Werkstattbereich E sperren
    A3 = Werkstattbereich N sperren
    A4 = Werkstattbereich G sperren
    MW = Mehrwertsteuer-Kz sperren

    Die Aktionscodes im Format VFZS150 bedeuten folgendes:

    AE = Kundenfahrzeuge ändern
    NE = Kundenfahrzeuge neu anlegen

    Die Aktionscodes im Format VFZS151 bedeuten folgendes:

    23 = Kundenfahrzeuge löschen

    Die Aktionscodes im Format VFZS160 bedeuten folgendes:

    ZM = Zugeordnete Marke sperren

    Die Aktionscodes im Format VFHI0H0 bedeuten folgendes:

    H1 = Pflege Historydaten

    Die Aktionscodes im Format VADV110 bedeuten folgendes:

    AE = Verkäufer darf Daten von einem anderen Markenverkäufer ändern
    HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.

    Die Aktionscodes im Format VADV111 bedeuten folgendes:

    SA = Verkäufer darf sich selber als Markenverkäufer beim Kunden anlegen
    AA = Verkäufer darf anderen Verkäufer als Markenverkäufer beim Kunden anlegen
    23 = Verkäufer darf Markenverkäufer, die bei einem Kunden angelegt sind, löschen
    HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.

    Die Aktionscodes im Format VVLK020 bedeuten folgendes:

    AE = Kundendaten ändern
    Folgende Felder können gesteuert werden: Name1, Name2, Straße + Nr, Land / Plz / Ort, Kundenart.
    HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.

    Die Aktionscodes im Format UFAI bedeuten folgendes:

    NE = Eingriff neu anlegen sperren

    Die Aktionscodes im Format VFAK1W0 bedeuten folgendes:

    Bearbeitungen aus Auftragsbearbeitungsmenü
    12 = Kopierfunktion
    13 = Neukalkulation
    23 = Rechnungsempfänger
    27 = Rückdatierung einer Werkstattrechnung

    Die Aktionscodes im Format VFAK1W1 bedeuten folgendes:

    Bearbeitungen aus Auftragsbearbeitungsmenü
    RF = Fakturierte Aufträge reaktivieren
    RS = Stornierte Aufträge reaktivieren

    Die Aktionscodes im Format VFAK150 bedeuten folgendes:

    Bearbeitungen aus Auftrags-Kopfdaten 1
    AN = Annehmer/Verkäufer
    WB = Werkstattbereich
    AD = Adresskopf (die Adressdaten sind gesperrt, ausgenommen der Auftrag ist auf den Laufkunden eröffnet)
    BA = Bestellart

    Die Aktionscodes im Format VFAO1A0 bedeuten folgendes:

    Die Aktionscodes im Format VFAO1A0 bedeuten folgendes:
    Bearbeitung von Arbeitspositionen im Auftrag
    NL = Neuanlage
    AE = Änderung
    23 = Löschen

    Die Aktionscodes im Format VFAO1A3 bedeuten folgendes:

    RB = Rabatt kann geändert werden

    Die Aktionscodes im Format VFAO1A4 bedeuten folgendes:

    MW = Mehrwertsteuercode ändern
    SG = Statistikgruppe ändern

    Die Aktionscodes im Format VFAO1E0 bedeuten folgendes:

    Bearbeitung von Ersatzteilpositionen im Auftrag
    NL = Neuanlage
    AE = Ändern

    Die Aktionscodes im Format VFAO1E1 bedeuten folgendes:

    23 = Die Ersatzteilposition darf storniert werden
    AU = Der Ausgeber darf verändert werden - wird die Berechtigung für diese Funktion nicht vergeben, dann wird der Ausgeber aus den Benutzer-Standards übernommen.
    MG = Menge darf geändert warden
    WP = Der Wareneinsatzpreis darf verändert werden
    TX = Der Text darf verändert warden
    T1 = Die erste Textzeile darf verändert warden

    Die Aktionscodes im Format VFAO1E3 bedeuten folgendes:

    WE = Der Einzelpreis darf den Wareneinsatzpreis unterschreiten
    RB = Rabatt kann geändert werden
    P1 = Einzelpreis kann geändert werden

    Die Aktionscodes im Format VFAO1E4 bedeuten folgendes:

    MW = Mehrwertsteuercode ändern
    PG = Gesamtpreis kann geändert werden
    SG = Statistikgruppe ändern

    Die Aktionscodes im Format VFAO1P0 bedeuten folgendes:

    Bearbeitung von Paketpositionen im Auftrag
    NL = Neuanlage
    AE = Ändern
    23 = Löschen

    Die Aktionscodes im Format VFAO1P3 bedeuten folgendes:

    RB = Rabatt kann geändert werden

    Die Aktionscodes im Format VFAO1P4 bedeuten folgendes:

    MW = Mehrwertsteuercode ändern
    SG = Statistikgruppe ändern

    Die Aktionscodes im Format VFAO1T0 bedeuten folgendes:

    Bearbeitung von Textpositionen im Auftrag
    NL = Neuanlage
    AE = Änderung
    23 = Löschen

    Die Aktionscodes im Format VFAVW12 bedeuten folgendes:

    MW = je Rechnungsempfänger kann der Mehrwertsteuercode geändert werden
    RB = je Rechnungsempfänger können der Rabattcode, die Preisfindungskennzeichen ET und AW geändert werden
    RA = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Arbeit geändert werden
    RE = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Teile geändert werden
    RP = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Pakete geändert werden
    RK = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Komplettpreispakete geändert werden

    KL = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Kleinmaterial geändert werden

    EN = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Entsorgung geändert werden

    UM = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Umweltabgabe geändert werden

    Die Aktionscodes im Format VFAV090 bedeuten folgendes:

    AA = Arbeitsauftrag drucken
    AO = Arbeitsauftrag drucken, allerdings ohne fixe Endtexte aus den Firmendaten
    FA = Auftrag fakturieren
    FP = Proberechnung drucken
    KV = Kostenvoranschlag drucken
    LK = Komplett-Lieferschein drucken
    LS = Lieferschein drucken
    MS = Materialschein drucken
    PR = Proformarechnung
    RF = Rechnen Faktura
    ST = Storno des kompletten Auftrags
    AB = Auftragsbestätigung
    BA = Bondruck
    BS = Bestellung aus Rückständen generieren
    HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit einem Zusatzmodul verwendet.
    FI = Interne Rechnungen erlaubt
    ZK = Zahlungskondition ändern
    FF = Rechnung Fiskalkassa
    SF = Zusatzstatus
    AE = Auftragserweiterung
    AP = Arbeitsauftrag mit Preisen
    FU = EP-Unterschreitung bei Faktura

    Die Aktionscodes im Format FAKFA bedeuten folgendes:

    FA = Fakturieren A-Auftrag
    FE = Fakturieren E-Auftrag
    FI = Fakturieren I-Auftrag
    FK = Fakturieren Kostenvoranschlag

    Die Aktionscodes im Format VFAV191 bedeuten folgendes:

    AA = Arbeitsauftrag drucken
    AO = Arbeitsauftrag drucken, allerdings ohne fixe Endtexte aus den Firmendaten
    LS = Lieferschein drucken
    LK = Komplett-Lieferschein drucken
    FD = Duplikatrechnung drucken
    KD = Duplikat-Kostenvoranschlag drucken
    MS = Materialschein drucken
    BD = Bonduplikat
    AE = Auftragserweiterung
    AP = Arbeitsauftrag mit Preisen

    Die Aktionscodes im Format VFAV192 bedeuten folgendes:

    FD = Duplikatrechnung drucken
    KD = Duplikat-Kostenvoranschlag drucken
    BD = Bonduplikat
    AE = Auftragserweiterung

    Die Aktionscodes im Format WFAKO10 bedeuten folgendes:

    00 = Mehr als eine Korrekturfaktura erlaubt
    T1 = Type Korrekturfaktura = 1 zulässig

    Die Aktionscodes im Format VHFA011 bedeuten folgendes:

    ZA = Anzahlungsrechnung
    ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
    ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFA012 bedeuten folgendes:

    ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
    ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
    ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFA120 bedeuten folgendes:

    AE = Sonstige Aufwände/Erträge ändern
    NE = Sonstige Aufwände/Erträge neu anlegen

    Die Aktionscodes im Format VHFA121 bedeuten folgendes:

    23 = Sonstige Aufwände/Erträge löschen

    Die Aktionscodes im Format VHFA130 bedeuten folgendes:

    BU = Eingangsrechnung buchen
    NO = Eingangsrechnung nicht buchen

    Die Aktionscodes im Format VHFA131 bedeuten folgendes:

    BG = Buchung gutschreiben (Eingangsrechnung)
    NR = Nicht buchen rücksetzen

    Die Aktionscodes im Format VHFA140 bedeuten folgendes:

    BU = Eingangsgutschrift buchen
    NO = Eingangsgutschrift nicht buchen

    Die Aktionscodes im Format VHFA141 bedeuten folgendes:

    BG = Buchung gutschreiben (Eingangsgutschrift)
    NR = Nicht buchen rücksetzen

    Die Aktionscodes im Format VHFA150 bedeuten folgendes:

    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift

    Die Aktionscodes im Format VHFA151 bedeuten folgendes:

    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFA160 bedeuten folgendes:

    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift

    Die Aktionscodes im Format VHFA161 bedeuten folgendes:

    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFA170 bedeuten folgendes:

    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift

    Die Aktionscodes im Format VHFA171 bedeuten folgendes:

    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFA180 bedeuten folgendes:

    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift

    Die Aktionscodes im Format VHFA181 bedeuten folgendes:

    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFC111 bedeuten folgendes:

    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift

    Die Aktionscodes im Format VHFC112 bedeuten folgendes:

    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFs110 bedeuten folgendes:

    A = Ausgeliefert
    B = Bestellt
    L = Lagernd (eingeschränkte Berechtigung, wenn Verkäufer mit angemeldetem Benutzer identisch)
    R = in Reparatur
    X = Fiktiv

    Die Aktionscodes im Format VHFs1O0 bedeuten folgendes:

    EP = Einkaufspreis sperren
    LP = Listenpreis sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs1X0 bedeuten folgendes:

    EP = Einkaufspreis sperren
    LP = Listenpreis sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs15N bedeuten folgendes:

    D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs170 bedeuten folgendes:

    23 = Löschen eines Fahrzeugs
    OA = Offene Aufträge prüfen, damit kann eingestellt werden, dass beim Fakturieren geprüft werden soll, ob zu dem Fahrzeug ein offener Werkstattauftrag existiert.
             Ist dies der Fall, dann darf der Benutzer dieses Handelsfahrzeug nicht fakturieren
    AB = Auftragsbestätigung
    AN = Kaufangebot
    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
    IN = Interne Faktura
    IP = Interne Probefaktura
    KF = Kombinierte Faktura mit gleichzeitiger Gebrauchtfahrzeuggutschrift
    KP = Kombinierte Probefaktura
    KW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Kombinierten Faktura
    LF = Auslieferungsbeleg
    LS = Auslieferungsbeleg Storno
    NA = NoVA Anmeldebescheinigung
    NB = NoVA-Bestätigung
    NS = NoVA Anmeldebescheinigung Storno
    P1 = Probefaktura R1
    R1 = Faktura R1
    TN = NoVA Tageszulassung
    TS = NoVA Tageszulassung Storno
    TX = NoVA Tageszulassung Rückvergütung Storno
    WE = Wareneingangsbeleg
    WS = Wareneingangsbeleg Storno
    W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
    ZA = Anzahlungsrechnung
    ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
    ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
    ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
    ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung
    ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
    Folgende Aktionen werden derzeit nur in Zusammenhang mit einem Zusatzmodul verwendet:
    BE = Inbetriebnahme Vorführfahrzeuge (wird bei Benutzerfunktionen nicht geprüft)
    BS = Storno der Inbetriebnahme Vorführfahrzeug (wird bei Benutzerfunktionen nicht geprüft)

    Die Aktionscodes im Format VHFs1A0 bedeuten folgendes:

    P2 = Probefaktura R2
    R2 = Faktura R2
    W2 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R2

    Die Aktionscodes im Format VHFs1B0 bedeuten folgendes:

    P3 = Probefaktura R3
    R3 = Faktura R3
    W3 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R3

    Die Aktionscodes im Format VHFs1W0 bedeuten folgendes:

    06 = Fahrzeugpreise
    10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
    15 = Anschreibpreise/Bewertungen (Aufruf ist erlaubt, aber Felder sind nicht änderbar)
    16 = Mehrere Anzahlungen
    18 = Eingangsrechnung (nur wenn Modul IFB aktiv)

    Die Aktionscodes im Format VHFs210 bedeuten folgendes:

    Die Aktionscodes im Format VHFS210 bedeuten folgendes:
    A = Ausgeliefert
    B = Bestellt
    L = Lagernd (eingeschränkte Berechtigung, wenn Verkäufer mit angemeldetem Benutzer identisch)
    R = in Reparatur
    X = Fiktiv

    Die Aktionscodes im Format VHFs2XG bedeuten folgendes:

    EP = Einkaufspreis sperren
    LP = Listenpreis sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs25G bedeuten folgendes:

    D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs270 bedeuten folgendes:

    23 = Löschen eines Fahrzeugs
    OA = Offene Aufträge prüfen, damit kann eingestellt werden, dass beim Fakturieren geprüft werden soll, ob zu dem Fahrzeug ein offener Werkstattauftrag existiert.
              Ist dies der Fall, dann darf der Benutzer dieses Handelsfahrzeug nicht fakturieren
    AB = Auftragsbestätigung
    AN = Kaufangebot
    FA = Faktura
    FP = Probefaktura
    FW = Duplikat einer Fakturen-Beleggutschrift
    GD = Duplikat Gutschrift
    GG = Beleggutschrift einer Gutschrift
    GP = Probedruck Gutschrift
    GS = Storno Gutschrift
    GU = Gutschrift
    GW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Gutschrift
    IN = Interne Faktura
    IP = Interne Probefaktura
    KF = Kombinierte Faktura mit gleichzeitiger Gebrauchtfahrzeuggutschrift
    KP = Kombinierte Probefaktura
    KW = Duplikat einer Beleggutschrift einer kombinierten Faktura
    LF = Auslieferungsbeleg
    LS = Auslieferungsbeleg Storno
    NB = NoVA-Bestätigung
    P1 = Probefaktura R1
    R1 = Faktura R1
    WE = Wareneingangsbeleg
    WS = Wareneingangsbeleg Storno
    W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
    ZA = Anzahlungsrechnung
    ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
    ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
    ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
    ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung
    ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFs2W0 bedeuten folgendes:

    06 = Fahrzeugpreise
    10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
    15 = Anschreibpreise/Bewertungen (Aufruf ist erlaubt, aber Felder sind nicht änderbar)
    16 = Mehrere Anzahlungen
    18 = Eingangsrechnung (nur wenn Modul IFB aktiv)

    Die Aktionscodes im Format VHFs35N bedeuten folgendes:

    D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs370 bedeuten folgendes:

    AB = Auftragsbestätigung
    D1 = Rechnungsduplikat R1
    FD = Rechnungsduplikat
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno einer Rechnung
    G1 = Beleggutschrift einer Rechnung R1
    ID = Duplikat interne Rechnung
    IG = Beleggutschrift interne Rechnung
    IS = Storno interne Rechnung
    KD = Duplikat einer Kombinierten Rechnung
    KG = Beleggutschrift einer Kombinierten Rechnung
    KS = Storno einer Kombinierten Rechnung
    LF = Auslieferungsbeleg
    LS = Auslieferungsbeleg Storno
    NB = NoVA-Bestätigung
    P1 = Probefaktura R1
    R1 = Faktura R1
    S1 = Storno Rechnung R1
    TR = NoVA Tageszulassung Rückvergütung
    TX = NoVA Tageszulassung Rückvergütung Storno
    W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1

    Die Aktionscodes im Format VHFs3A0 bedeuten folgendes:

    D2 = Rechnungsduplikat R2
    G2 = Beleggutschrift einer Rechnung R2
    P2 = Probefaktura R2
    R2 = Faktura R2
    S2 = Storno Rechnung R2
    W2 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R2

    Die Aktionscodes im Format VHFs3B0 bedeuten folgendes:

    D3 = Rechnungsduplikat R3
    G3 = Beleggutschrift einer Rechnung R3
    P3 = Probefaktura R3
    R3 = Faktura R3
    S3 = Storno Rechnung R3
    W3 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R3

    Die Aktionscodes im Format VHFs3W0 bedeuten folgendes:

    06 = Fahrzeugpreise
    10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
    16 = Mehrere Anzahlungen
    19 = Korrekturrechnung

    Die Aktionscodes im Format VHFs45G bedeuten folgendes:

    D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren

    Die Aktionscodes im Format VHFs470 bedeuten folgendes:

    AB = Auftragsbestätigung
    AD = Agenturabrechnung Duplikat
    AG = Agenturabrechnung
    AP = Probedruck der Agenturabrechnung
    AR = Gutschrift der Agenturabrechnung
    AS = Storno der Agenturabrechnung
    AW = Duplikat einer Gutschrift der Agenturabrechnung
    D1 = Rechnungsduplikat R1
    FD = Duplikat Rechnung
    FG = Beleggutschrift einer Rechnung
    FS = Storno Rechnung
    GD = Duplikat Gutschrift
    G1 = Beleggutschrift einer Rechnung R1
    ID = Duplikat interne Rechnung
    IG = Beleggutschrift interne Rechnung
    IS = Storno interne Rechnung
    KD = Duplikat einer Kombinierten Faktura
    KG = Beleggutschrift einer Kombinierten Faktura
    KS = Storno einer Kombinierten Faktura
    LF = Auslieferungsbeleg
    LS = Auslieferungsbeleg Storno
    NB = NoVA-Bestätigung
    P1 = Probefaktura R1
    R1 = Faktura R1
    S1 = Storno Rechnung R1
    W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1

    Die Aktionscodes im Format VHFs4W0 bedeuten folgendes:

    06 = Fahrzeugpreise
    10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
    16 = Mehrere Anzahlungen
    19 = Korrekturrechnung

    Die Aktionscodes im Format VEEK110 bedeuten folgendes:

    4 = Bestellung löschen

    Die Aktionscodes im Format VEEL110 bedeuten folgendes:

    4 = Lieferschein löschen

    Die Aktionscodes im Format VEE2110 bedeuten folgendes:

    4 = Position löschen

    Die Aktionscodes im Format VEE3110 bedeuten folgendes:

    4 = Position löschen

    Die Aktionscodes im Format VETO011 bedeuten folgendes:

    DP = Durchschnittlicher Einkaufspreis änderbar
    BU = Ersatzteile Buchungskennzeichen ändern

    Die Aktionscodes im Format VFHF111 bedeuten folgendes:

    11 = Eingangsrechnungen ändern/erfassen
    AU = Automatisch angelegte Eingangsrechnungen ändern

    Die Aktionscodes im Format VFHF112 bedeuten folgendes:

    12 = Eingangsrechnungen stornieren
    AU = Automatisch angelegte Eingangsrechnungsstornos ändern

    Die Aktionscodes im Format IVM01 bedeuten folgendes:

    NL = Neuanlage: der Benutzer darf eine Reservierung anlegen und Reservierungen ändern, die er selbst (mit der gleichen USER-ID) angelegt hat
    AE = Fremde Reservierungen ändern: der Benutzer darf alle Reservierungen bearbeiten
    L1 = Eigene Reservierungen löschen: der Benutzer darf nur jene Reservierungen löschen, die er selbst (mit der gleichen USER-ID) angelegt hat
    L2 = Fremde Reservierungen löschen: der Benutzer darf alle Reservierungen löschen

    Die Aktionscodes im Format VHPNV11 bedeuten folgendes:

    11 = Provisionsangaben

    Die Aktionscodes im Format INFOADS bedeuten folgendes:

    AE = Info ändern

    Die Aktionscodes im Format INFOFZS bedeuten folgendes:

    AE = Info ändern

    Die Aktionscodes im Format INFOHFS bedeuten folgendes:

    AE = Info ändern

    Die Aktionscodes im Format INFOETS bedeuten folgendes:

    AE = Info ändern

    Die Aktionscodes im Format INFOLIS bedeuten folgendes:

    AE = Info ändern

    Die Aktionscodes im Format EXP01 bedeuten folgendes:

    KU = Kunde
    KF = Kundenfahrzeug
    PD = Gesamtpreisdatei
    PA = Planauftrag (Modul ITP)
    HF = Handelsfahrzeug
    BE = Benutzer
    RE = Reservierung (Modul IVM)
    AU = Auftrag
    ET = Ersatzteil

    Die Aktionscodes im Format IDL01 bedeuten folgendes:

    L2 = Löschen von fremden Dokumenten (anderer Benutzer)
    L3 = Löschen von Dokumenten aus anderem Betrieb

    Die Aktionscodes im Format VKTK110 bedeuten folgendes:

    ST = Position für Storno auswählen

    Die Aktionscodes im Format VRAEA10 bedeuten folgendes:

    AE = Rückstände auflösen zulässig

    Die Aktionscodes im Format VRAE110 bedeuten folgendes:

    AE = Ändern der reservierten Menge zulässig

    Die Aktionscodes im Format WFSKP20 bedeuten folgendes:

    22 = Die Änderungen an der Stückliste sollen gespeichert werden

    Die Aktionscodes im Format VADSSAP bedeuten folgendes:

    SS = SAP Kundensuche zulässig
    SA = SAP Kundenanlage zulässig

    Die Aktionscodes im Format VEGB190 bedeuten folgendes:

    BS = Bestellung generieren
    FA = Rechnung Drucken
    LS = Lieferschein Drucken
    MS = Materialschein Drucken
    SH = für Subhändler freigeben
    ST = Stornieren        Â