• Released
  • OP-Import für Ausgangsrechnungen (BMD/FiBu/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)

    Allgemein

    Über den OP-Import für Ausgangsrechnungen können bezahlte Rechnungen sowie Sammelrechnungen aus BMD ins MD.DMS importiert und offene Rechnungen bzw. offene Rechnungsbeträge im MD.DMS ausgeziffert werden.

    Konfiguration

    Freischaltung

    Für eine Freischaltung der Schnittstelle wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA VECTOR Service Desk.

    Berechtigungsverwaltung

    In der Berechtigungsverwaltung unter Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen kann für Benutzer bzw. Benutzergruppen die Funktion berechtigt werden.

    Moduloption

    Unter Basis → Administration → Optionen →  Modul → Finanz" existieren folgende Einstellungen:

    Parameter

    Sektion

    Beschreibung

    Parameter

    Sektion

    Beschreibung

    Import-Ordner

    OP Import für Ausgangsrechnungen

    Aus dem Import-Ordner werden Dateien mit Dateiendung *.csv und entsprechendem Satzaufbau importiert.
    Bei manuellen Import ist die Auswahl und der Import auf ein File beschränkt. Bei automatischen Import via Taskcontroller werden sämtliche Files aus dem Import-Ordner verarbeitet.

    Ablage-Ordner für Importierte Datein

    OP Import für Ausgangsrechnungen

    In den Import-Ordner Ablage werden Files nach Verarbeitung verschoben und mit einem Timestamp (Zeitpunkt der Verarbeitung) versehen. Bei Simulationsläufe werden Excel-Files ebenfalls in den Ordner verschoben, originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.

    OP-Import für Ausgangsrechnungen

    Aufruf

    Der Aufruf erfolgt über Kommunikation → Finanz → OP-Import für Ausgangsrechnungen.

    Format

    Als Default-Format wird "Standard" vorgeschlagen. Für den BMD OP-Import ist das Format "Standard" entsprechend beizubehalten.

    Simulationslauf

    Bei Aktivierung der Checkbox "Simulationslauf" wird ein Simulationslauf des markierten File durchgeführt.
    Das Simulationslauf-File im Excel-Format wird im Import-Ordner Ablage mit einer entsprechenden Bezeichnung abgestellt. Das originale *.csv File bleibt im Import-Ordner bestehen.

    Manuelle Ausführung

    Über den "Start" Button wird das markierte *.csv File aus dem Import-Ordner importiert und nach erfolgreicher Verarbeitung in den Import-Ordner Ablage inkl. Timestamp verschoben. Mit "letztes Ausführungsdatum" wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Import angezeigt.

    Automatische Ausführung

    Über den Task Controller kann der OP-Import für Ausgangsrechnungen automatisiert und zeitgesteuert durchgeführt werden.

    Verarbeitung

    Bei automatischer Ausführung werden alle *.csv Files mit entsprechenden Satzaufbau aus dem Import-Ordner über den Task Controller verarbeitet.

    Zahlungszuordnung

    In der Zahlungszuordnung (Finanz - OP-Verwaltung) werden durch die Schnittstelle ausgezifferte Rechnungen mit der Bemerkung "OP Ausgleich durch FiBu" versehen.

    Relevante Daten

    Musterfile

    Das *.csv File muss dem Satzaufbau des Muster-File entsprechen.

    Für den OP-Import von Sammelrechnungen muss im entsprechenden File eine Auftragsnummer inkl. Präfix zb. AUF12345678 vorhanden sein, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist.