Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten

Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

« Vorherige Version anzeigen Version 2 Aktuelle »

8.31 RECEVEURS DE FACTURES



Vue d'ensemble du destinataire de la facture - UFAVW


Les données suivantes sont affichées pour chaque destinataire de la facture:
Code de compte
Numéro de client du destinataire de la facture ou du centre de coûts
Nom du destinataire de la facture
Code de Réduction à la clientèle
Indicateur de prix pour les travaux
Indicateur de prix pour les pièces de rechange
Caractéristiques de crédit
équilibre
Dunning
Type facture


Action 1 Chiffre numérique
Valeurs permises: 2, 4, 5, 7, 9
2 = changement
Après un changement, vous devez toujours effectuer l’action 7,
pour réentraîner les modifications dans les postes de commande.
4 = Supprimer: il est uniquement possible de supprimer les destinataires de la facture.
si aucune intervention ou aucun article de commande aussi
ce destinataire de la facture sont présents.
5 = vue
7 = Mettre à jour les articles de la commande
Les postes de commande sont recalculés et
toutes les modifications apportées.
ATTENTION: Si vous effectuez cet élément, manuel sera
Les modifications (prix, remises) sont à nouveau écrasées.
8 = dissoudre les résidus
ATTENTION: Cette fonction n’est proposée que si vous n’avez pas
La logique d'intervention '1' ou '2' est travaillée. Sinon, le
Les résidus dans l'aperçu des interventions sont résolus.
Avec l'option 8, vous accédez à la liste des résidus. la
Les résidus seront remis au destinataire de la facture que vous avez
avec 8 sélectionnez.
Les acomptes sont effectués - quelle que soit la facture
rattraper le retard - toujours sur le client
Bay, qui a fait cet acompte. S'il n'agit pas comme
le destinataire ne peut pas être retenu
être dissous.
9 = assurance
Avec la sélection 9, vous entrez dans le traitement des données d’assurance.
Le destinataire de la facture que vous sélectionnez avec 9 est appelé
Assurance traitée.
11 = carte de client de carte de crédit
Avec l'option 11, vous pouvez définir le solde du prêt du
Destinataire de la facture. La sélection n'est possible que si
dans les données de base du client, une banque de crédit et une limite de crédit
a été enregistré.
Cette fonction est uniquement disponible avec le module supplémentaire 403 (Calcul du crédit).
Carte client) disponible.
Touche de commande F6: création d'un nouveau destinataire de facture
Veuillez noter qu’ici aucune information de la part de
Tous les destinataires des exemples de factures existants sont acceptés
être.
  • Keine Stichwörter