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Inhalt

Einleitung

Aufgabe und Nutzen des Moduls

Allgemeine Informationen

Dieses Modul ermöglich Ihnen Teile von einem Betrieb in einen anderen Betrieb umzubuchen. Das Programm ermöglicht Ihnen Umbuchungen durchzuführen, die ebenfalls in der Buchhaltung aufscheinen und somit kein buchhalterischer Zusatzaufwand nötig ist.

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Systemvorraussetzungen

Die Programmierung ist im Modul 011 realisiert. Das Modul ist verfügbar mit CDW ab Version 5.5

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Umbuchen von Teilen von bzw. auf spezifizierte Konten.

Systemvorraussetzung

Installieren Sie das Modul entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.
Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel Grundeinstellungen "Einstellungen" beschrieben

Programmfunktion

Dieses Modul ermöglich Ihnen Teile von Betrieb A (Quellbetrieb) in den Betrieb B (Zielbetrieb) umzubuchen. D.h. Betrieb B hat einen Bedarf an Ersatzteilen, welche in Betrieb A verfügbar sind. Die Umbuchung erfolgt mittels eines internen Ersatzteil-Auftrages. Dieser E-Auftrag wird in Betrieb A erstellt, welcher vom Betrieb B mittels einer Bestellung ausgelöst wird. Dieser E-Auftrag in Betrieb A wird auf die Kostenstelle von Betrieb B ausgestellt und somit besteht auch die buchhalterische Beziehung zwischen den Betrieben.
Im Betrieb A wird automatisch ein Ersatzteilauftrag auf den Laufkunden mit internem Rechnungsempfänger auf die Kostenstelle des Zielbetriebes generiert (Umlagerungsauftrag).
Der Name des Laufkunden wird durch den Text '"Umlagerung Betrieb 999'", Kostenstelle 999999 ersetzt.
Preise und Rabatte müssen im Quellbetrieb erfasst werden. Der Preis wird lt. Preisfindungskennzeichen in den Steuerungen zur Umlagerung vergeben. Es gibt die Möglichkeit, Rabatte je Gängigkeitscode zu erfassen.
Mit der Bestellung im Zielbetrieb wird eine Bestellliste gedruckt. Lieferant ist die Kostenstelle des Quellbetriebes. Referenznummer der Bestellung ist: Kostenstelle + Auftragsnummer vom Quellbetrieb. Auf der Bestellliste werden der Preis und der Rabatt aus dem Quellbetrieb gedruckt.
Bei Fakturierung des internen Umlagerungsauftrages wird die Liefermenge in die Bestellung im Zielbetrieb eingetragen. Über Parameter kann gesteuert werden, ob der Warenzugang automatisch erfolgen soll und welche Protokolle gedruckt werden sollen
Der Lagerstand wird um die Buchungsmenge erhöht.
Der Preis wird als Aktionspreis in die Bestellung eingetragen; Im Ersatzteilstamm wird nur der durchschnittliche Einkaufspreis berechnet die anderen Preise bleiben unverändert.
Bewegungsart in EZ0: U
Bewegungsart in EZN: Bewegungshauptart '"U'"
Bewegungsunterart: '"B' "
In der Übersicht über die Ersatzteilbewegungen, wird im Feld Belegnummer, die Kostenstelle und die Auftragsnummer aus dem Quellbetrieb angezeigt.
Hinweis:
Wenn Sie mit Eingriffen arbeiten, müssen Sie nicht nur einen Werkstattbereich definieren, sondern auch Mustereingriffe.Voraussetzung ist, dass sowohl im Ziel- als auch im Quellbetrieb die Parameter für eine Umlagerung korrekt hinterlegt wurden, dazu dient Ihnen das Kapitel Grundeinstellungen.

Bestellung von Teilen

Gehen Sie in die Ersatzteilpflege, wechseln Sie F14 in die Übersicht alle Betriebe.

Sie erhalten eine Übersicht, über alle von Ihnen definierten Betrieben, wo dieser Ersatzteil angelegt ist.

Wählen Sie den Betrieb aus von dem Sie umbuchen möchten.
Führen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Betrieb aus.
Geben Sie die Menge ein, die Sie umbuchen möchten.

Ein Klick auf "bestellen" löst die Bestellung aus.

Im Quellbetrieb wurde ein Auftrag generiert, auf die Kostenstelle „Umlagerung"Umlagerung" mit dem Werkstattbereich „75"75", der für die Umlagerung erzeugt wurde. 
Im Quellbetrieb erfolgt der Ausdruck des Materialscheines mit Angabe des E-Auftrages.
Der innerbetriebliche Ablauf, spezifisch an jeden Betrieb angepasst, sollte so erfolgen, dass aufgrund des Materialscheines die Teile gegriffen werden. Nachdem das erfolgt ist, wird manuell die Fakturierung ausgelöst. Aufgrund dieser Fakturierung werden nun die Teile in beiden Betrieben gebucht.
Die Umbuchung ist abgeschlossen.


Im Zielbetrieb erfolgt ebenfalls der Wareneingang.

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Im Ersatzteilstamm wird nur der durchschnittliche Einkaufspreis berechnet die anderen Preise bleiben unverändert.
Bewegungsart in EZ0: U
Bewegungsart in EZN: Bewegungshauptart '"U'"
Bewegungsunterart: '"B' "
In der Übersicht über die Ersatzteilbewegungen wird im Feld Belegnummer die Kostenstelle und die Auftragsnummer aus dem Quellbetrieb angezeigt.

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Wenn der Quellbetrieb etwas falsch verrechnet hat, erfolgt die Korrektur mit einer Gutschrift auf die interne Kostenstelle des Zielbetriebes. Vorgang identisch der internen Rechnung nur Minuszugänge.
Anker_Grundeinstellungen_Grundeinstellungenh1.
Anker_Toc322343915
_Toc322343915Grundeinstellungen
Jeder Betrieb muss seine Kostenstelle und den Benutzer hinterlegt haben, mit dem der Zielbetrieb im Quellbetrieb arbeiten kann.
Die Kostenstelle des Quellbetriebes muss im Zielbetrieb als Lieferant angelegt sein.

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Gehen Sie aus dem Hauptmenü auf Daten Pflege / > Benutzerprofile/Personal / > Benutzerkennworte.

Legen Sie den Eintrag „UMLAGERUNG"UMLAGERUNG" an.

Wechseln Sie zum Menüpunkt Benutzerstandards

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Um die Betrieb festzulegen gehen Sie über das Hauptmenü zu / Daten Pflege / > Firmendaten Lager / > Ersatzteilübersicht – Betriebe festlegen.

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→ Tragen sie den Zeitraum und das Intervall ein → betätigen sie den Button Autostarteintrag. dann wird der Zeitraum im Subsystem eingetragen, ausstehende Aktivierungen werden durch den Stern angezeigt.
Die Änderung wird allerdings erst nach dem Tagesabschluss bzw. nach dem Neustart des Subsystem wirksam.
Bis dahin bleiben die Einstellungen so wie vorher.

Legen Sie jene Betriebe an, die bestellen dürfen.
Wechseln Sie zu Ersatzteilübersicht – Umlagerung / zu Parameter Umlagerung.

Parameter Umlagerung

(Warnung) In dem Feld '"Kostenstelle' " erfassen Sie die Kostenstelle Ihres Betriebes, dies bedeutet des Quellbetriebes (Lieferbetrieb).
Achten Sie darauf dass die 6 Stellen nicht überschritten werden dürfen, es muss mit dieser Nummer im Zielbetrieb ein Lieferant angelegt werden.

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Die Kostenstelle und der Benutzer müssen, sowohl im Quellbetrieb, als auch im Zielbetrieb angegeben werden.
Im Quellbetrieb sind die Parameter für die Auftragserstellung anzugeben und im Zielbetrieb die Parameter für die Bestellung. Das Preiskennzeichen muss ebenfalls eingetragen werden.

Weiter Informationen entnehmen Sie bitte aus der Online-Hilfe-Funktion (F1).HINWEIS: Siehe auch 0.
Erläuterungen
Automatisches

Erläuterungen - Automatisches Storno

In der Maske kann man eine Stornofrist und eine Zeit von und bis eingeben. Mit einem Druck auf den Button „Autostart "Autostart Jobd anlegen" (F10), wird eine Jobdescription angelegt (sie heißt PBFAKU_bbb(Betriebsnummer). 
Dieser Job wird als Autostart Job an das Subsystem KggSCD angehängt d. h. wenn das Subsystem gestartet ist, wird der Job im angegebenen Zeitraum alle 10 Minuten gestartet.
Damit werden die Aufträge, die im Quellbetrieb angelegt wurden, nach einem bestimmten Zeitraum wieder storniert.
Ein nochmaliger Klick auf diesen Knopf löscht den Eintrag wieder.
Diese Funktion kann man nur einstellen, wenn die Funktion Sammelauftrag nicht aktiviert ist.
Bitte beachten Sie die Parameter für den automatischen Warenzugang.
Mit Block vorwärts (F20) kommen Sie zur nächsten Maske.

(Glühbirne) Zu den den Einstellungen Finanzbuchhaltung beachten Sie bitte das entsprechende Kapitel! 

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Im Zielbetrieb muss unter der Kostenstelle des Quellbetriebes ein Lieferant angelegt werden. Zum Eintrag gelangen Sie aus dem Hauptmenü über / Daten Pflege / > Stammdaten / > Lieferanten.

Legen Sie einen Lieferanten an.

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Legen Sie sich einen Werkstattbereich an, den Sie für Umbuchungen verwenden. Dadurch werden die Umbuchungen von den herkömmlichen Werkstatttätigkeiten getrennt und auch erkennbar.
Aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege / > Firmendaten Verrechnung / > Parameter Profi-Center / > Werkstattbereiche

Legen Sie Sich einen Werkstattbereich an

Die Bedeutung der einzelnen Parameterwerte entnehmen Sie der Online-Hilfe (F1).

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Falls Sie Mustereingriffe benötigen, erstellen Sie diese:
Die Funktion Mustereingriffe finden Sie aus dem Hauptmenü / in Auftragswesen / > Zusätze Auftragswesen / > Mustereingriffe

Kostenstellen Betriebsangabe

In der jeweiligen Kostenstelle muss der Zielbetrieb angegeben werden:

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Finanzbuchhaltung

Buchung unterdrücken 
Hier können Sie das Abstellen von Buchungen in die Buchungsschnittstelle unterdrücken.
LEER = es werden Buchungen abgestellt
1       = Buchungen werden nicht abgestellt

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Konto für den Zielbetrieb (Buchung Soll)

Aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Kostenstellen (interne Verrechnung) .

Erlös- und Wareneinsatzkonten für den Quellbetrieb (Buchung Haben)

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Dazu gehen Sie über das Hauptmenü zu Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Finanzbuchhaltung > Konten neu.

(Info)  Wenn in den Steuerungen die Bereichskonten Suchlogik (SKR 51) aktiv ist kann das Bereichskonto mit '"#' " ermittelt werden.
Ein fixes Bereichskonto (Kostenstelle FiBu) kann immer, unabhängig der Einstellung, hinterlegt werden.

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Konto für den Zielbetrieb (Buchung Soll)

Aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Kostenstellen (interne Verrechnung) .

Wenn das Bestandskonto aus dem Zielbetrieb ermittelt werden soll hinterlegen Sie keine Konten in der Kostenstelle: 

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kann das Bereichskonto (Kostenstelle FiBu) mit '"#' " ermittelt werden.

(Minus) Es ist nicht möglich in der Kostenstellen ein Konto zu definieren und als Bereichskonto '"#' " anzugeben (oder ein Bereichskonto anzugeben und das Konto nicht zu definieren)!

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Dazu gehen Sie über das Hauptmenü zu Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Finanzbuchhaltung > Konten neu.


(Warnung) Wenn in den Steuerungen

  • Bestandskonto eigener Werkstattbereich
  • und die Bereichskonten Suchlogik (SKR 51) aktiv ist

kann das Bereichskonto (Kostenstelle FiBu) mit '"#' " ermittelt werden.

Direkte Warenbestandsbuchung - fixe Konten für die ET-Umlagerung

Aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Kostenstellen (interne Verrechnung)  .

Wenn Sie die ET-Umlagerungen auf eigene interne Konten zwecks Abstimmung buchen möchten definieren Sie die Angaben direkt in den Kostenstellen CDP für die ET-Umlagerung.

(Warnung) Für die Angabe eines Bereichskontos muss in den Steuerungen '"Bestandskonto eigener Werkstattbereich' " definiert sein.

(Minus) Bei Angabe eines Kontos muss auch das Bereichskonto definiert werden, '"#' " ist auch bei aktiver Suchlogik (SKR 51) nicht zulässig!

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Für Listen, die aus dem fremden Betrieb aufgerufen werden, sind im eigenen Betrieb Druckersteuerungen zur aufrufenden Bildschirm-ID zu erfassen.
Zu den Einstellparametern gelangen Sie über das Hauptmenü / zu Diverse Hilfsarbeiten / > Druckersteuerung / > Parameter für Druckdateien.


im Quellbetrieb (Betrieb A) werden aufgerufen:
für Materialschein: Druckdatei PFAKFM; Druckprogramm DFBKFMU

im Zielbetrieb (Betrieb B) werden aufgerufen:
Bestellliste: Druckdatei P0001, Druckprogramm DEBK1
Lieferzugang: Druckdatei P0001, Druckprogramm BYD11
Warenzugang: Druckdatei P0001, Druckprogramm VEBKW
Modul 100:
Lieferzuteilung: Druckdatei P0001, Druckprogramm BRAE1

Anker
_Toc322343925
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Anker
_Ref322338717
_Ref322338717
Anker
_Ref322338723
_Ref322338723

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Das Automatische Storno wird von einem Autostart-Job durchgeführt.
In den Steuerungen zur Umlagerung können Sie den Autostartjob mit der Funktionstaste
F10 erstellen lassen. Der Name des Jobs ist 'PBFAKU_bbb' (bbb = Betriebsnummer).
Die Beginn- und die Endezeit können Sie in den Steuerungen angeben. Das Intervall,
in dem der Job aufgerufen wird, ist 10 min.
Die Beginn- und Endezeit definiert sowohl den Zeitraum während dem das Programm
aufgerufen wird, als auch den Zeitraum, der für die Berechnung der Stornofrist heran-
gezogen wird.

 
Beispiel:
Beginnzeit 7:00 h, Endezeit 18 h
ein Auftrag, der um 17:30 erstellt wird, wird am nächsten Tag um 8:30 storniert
Sonn- und Feiertage werden wie Werktage behandelt

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ist der Zeitstempel jünger als der vom letzten Durchlauf, wird der Ersatzteil in allen eingetragenen Betrieben aktualisiert.

erfolgt Erfolgt eine Aktualisierung, wird diese im Zeilbetrieb Zielbetrieb in der ETUPL mitgeloggt, mit Fehlerprotokoll: 0=alles ok, weitere Fehler müssen druch durch die Entwicklung aktualisiert werden.

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