Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Inhalt

Konfiguration

Freischaltung

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Damit für Kunden eine Sammelrechnung erstellt werden kann, muss die Sammelrechnung im Kundenstamm im Karteireiter Preisangaben für Teilehandel und/oder Service aktiviert werden. Für den Fahrzeughandel gibt es keine separate Einstellung.Image Removed

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Aufruf der Sammelrechnung

Der Aufruf des Modul Sammelrechnung erfolgt über die Module Service, Teilehandel und Fahrzeughandel.

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In der Maske Sammelrechnung werden nach Selektion eines Kunden und Aktualisierung, jene offenen Aufträge angezeigt, für die eine Sammelrechnung erstellt werden kann.

In der Spalte “Lieferschein” das Kennzeichen * angezeigt, wenn für den Auftrag bereits mindestens ein Lieferschein erstellt wurde.

Mit Aktivierung der Checkbox neben der Auftragsnummer können einzelne Aufträge oder alle Aufträge über die Checkbox "Alle Belege überleiten" zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.

Im Kundenbrowser der Sammelrechnung werden die "Kundeninfos" aus dem Kundenstamm (Karteireiter "Stamm 2") in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Mit der Belegart kann entschieden werden, ob eine Fakturierung oder eine Proformarechnung ausgelöst werden soll. Mit dem Button Senden an wird die Fakturierung oder die Bildschirmansicht ausgelöst.Image Removed

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Zusatzinfos

Kriterien

Damit mehrere Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • dieselbe Kundenerlösgruppe

  • dieselbe Zahlungsart

  • dieselben Zahlungsbedingungen



Möchte man in den jeweiligen Auftrag verzweigen, klickt man einfach auf die jeweilige Auftragsnummer.

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In der Sammelrechnungsmaske wird für den berechtigten Benutzer eine Checkbox "Erweiterte Zahlungskonditionen verwenden" angeboten (Berechtigungsverwaltung → Service (Teilehandel, Fahrzeughandel) → Neuer Auftrag → Auftrag: "Erweiterte Zahlungskonditionen").Image Removed

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Nach Aktivierung der Checkbox wird im Zuge der Sammelrechnungsauslösung (sowohl Bildschirm, als auch Drucker) das erweiterte Zahlungskonditionsfenster für alle ausgewählten Aufträge geöffnet.Image Removed

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Hier besteht die Möglichkeit die Zahlungskonditionen zu erweitern. Mit "Hinzufügen" kann eine neue Zahlungskondition hinzugefügt werden.Image Removed

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Mit Image Modifiedist es möglich Zahlungskonditionen zu löschen. 

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Info

Hinweis:

Eine Standard-Zahlungskondition kann nicht gelöscht werden.

Mit Image Modified werden alle hinzugefügten Zahlungskonditionen entfernt und die Default-Zahlungskondition wird auf den Default-Wert zurückgesetzt.

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Der "OK" Button wird nur beim Status "OK" entsperrt. Besteht dennoch eine Differenz der Summe, wird diese neben dem Status angezeigt.  Image Removed

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Bei Betätigung des "OK" Button wird die Fakturierung ausgeführt bzw. die Bildschirmvorschau geöffnet. 

Am Fakturenbeleg werden die neuen Fälligkeiten gesamt am Belegende ausgewiesen (= keine Einzelausweisung der Fälligkeit je Sammelrechnungsauftrag).Image Removed

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Info
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Hinweis:

Es wird die zuerst fällige Summe im QR-Code ausgewiesen.

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Der Benutzer kann dabei entscheiden, ob die Fakturierung der validen Aufträgen weiter durchgeführt werden soll oder nicht.

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Hinweis

ACHTUNG:

Damit die Fakturierung der validen Aufträgen möglich ist, muss der 1. Auftrag der Sammelrechnung valide sein.

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Gutschrift Sammelrechnung

Einzelgutschrift

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Bei einer Einzelgutschrift sind die jeweiligen Aufträge der Sammelrechnungen einzeln gut zuschreiben.

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Eine Einzelgutschrift von Aufträgen einer Sammelrechnung ist bei Aktivierung der Gesamtgutschrift von Sammelrechnungen nicht möglich.

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Info

Hinweis:

Die Gesamtgutschrift der Sammelrechnung muss separat freigeschalten werden, wenden Sie sich im Bedarfsfall das MOTIONDATA VECTOR Service Desk Team.

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